Inköpsorder finner man under: Avdelningar – Inköp – Orderbearbetning – Inköpsorder. Välj Ny under startfliken eller tryck Ctrl+N och tryck Enter så skapas ett nytt ordernummer.

Inköpsorderhuvud

Inköpsorderhuvudet är indelat i flikar:

Via funktionen 'Obligatoriska fält' kan det upprättas vilka fält som skall fyllas i på orderhuvudet för att ordern ska kunna bokföras, t.ex. inköparkod.
Se beskrivning Obligatoriska fält.

Allmänt

Uppgifterna under fliken Allmänt kommer från leverantörskortet. Ändras Leverantörsuppgifterna under Allmänt tas ändringarna INTE med på fakturan – ska ändringarna framgå på fakturan måste de ändras under Faktureringsfliken.

 

Inköpsorderrader

OBS! Du kan inte bokföra en order, en faktura eller en kreditnota, där alla rader består av enbart text. Minst en rad skall innehålla en artikel eller ett redovisningskonto samt ett antal.

Fakturering

Leverans

Under leveransfliken kan det anges en leveransadress, som skrivs ut på ordern.

Bokföring av inköpsorder (gäller endast om Document Capture inte används)

När fakturan kommer från leverantören ska inköpsordern bli färdigbokförd med värde- och bokföring.
För att bokföra ska ordern som minimum påföras leverantörens fakturanummer.
Kommer det en faktura på t.ex. 60 st. av 100, kan den delbokföras genom att ange antal till fakturering i fältet Antal att fakturera.
För att stämma av hela fakturan väljs F7 statistik, och här är det viktigt att välja fliken Fakturering, när det ska stämmas av.

Finns fakturarabatt på ordern kan rabattbeloppet anges i fältet Fakturarabatt (förutsätter vissa inställningar under Inköp – Inställningar – Inköpsinställningar).
Det går också att rätta momsbelopp, om detta är tillåtet i inställningarna under Ekonomi – Inställningar – Redovisningsinställningar.
Stämmer kolumnen Belopp inkl. moms med beloppet på kundens faktura kan inköpsordern bokföras – var uppmärksam på att bokföra på rätt datum!

Statistik (F7)

Statistik visas för den aktuella inköpsordern. Inköpsorderstatistik har fem flikar: Allmänt, Fakturering, Leverans, Förskottsbetalning och Leverantör. Flikarna innehåller upplysningar om bl.a. mängd, belopp, moms och pris.
Statistiken ger en snabb överblick av hela inköpsordern, uppgifterna på raderna samt uppgifterna som rör leverans och fakturering.
Beloppen i statistikfönstret visas i samma valuta, som är använd på inköpsdokumentet, om inget annat är angivet.
Samma fält finns under flikarna Allmänt, Fakturering och Leverans, men innehållet skiljer sig under de enskilda flikarna.

Inleveranser

Från ordern kan man se utförda inleveranser som är knutna till ordern. Om inget är förbrukat av den inlevererade volymen kan leveransen tillbakaföras och raden kan sedan redigeras.

Tillbakaföring av inköpsleverans

Under Inleveranser ska du välja den inköpsleverans, som skall föras tillbaka.

Markera raden, som skall tillbakaföras, välj knappen Kort. Välj knappen Funktion på leveranskortet, och välj undermenyn Återställ inleverans. Svara ja för att föra tillbaka leveransen.
På den bokförda leveransen skapas en ny rad med negativt antal, och det skapas också artikeltransaktioner.
Inleveranser, som man sålt av, kan inte föras tillbaka och inte heller delleveranser. Det kan inte heller tillbakaföras, om avgiftsrader automatiskt har skapats till det mottagna godset.

Skuggregister

Via knappen Funktion och undermenyn Skuggregister kan man upprätta en artikel och föra in den direkt på Inköpsordern.

Den önskade artikeln markeras, och när man trycker Enter läggs artikeln upp på artikelkortet och förs in på inköpsordern.
Artikelnummer, beskrivning och inköpspris från skuggartikel förs in på ordern.
Om en orderrad tas bort och artikeln är upprättad från ordern, kommer artikeln också försvinna från artikelkortet, om inga artikeltransaktioner är skapade på artikelnumret.

Skapa Beställningsartikel

Se beskrivning Upprätta Beställningsartiklar från sälj- och inköpsorder

Kopiera dokument

Undermenyn Kopiera dokument startar körningen Kopiera inköpsdokument.
Med denna funktion kan du kopiera ett redan upprättat inköpsdokument (offert, order, faktura, kreditnota, bokförd faktura eller bokförd kreditnota).
Först skall det upprättas ett nytt inköpsdokument (offert, order, faktura eller kreditnota), som har ett dokumentnummer. Du kan då använda körningen till att få ifyllt inköpsdokumentet.
Ange i körningen, från vilket inköpsdokument du vill kopiera uppgifterna. Du kan välja att kopiera hela dokumentet eller bara dokumentraderna. Om du endast kopierar dokumentraderna, tillförs dessa rader automatiskt till de rader, du eventuellt redan har skapat i det inköpsdokument du håller på att upprätta.
Du kan ange, hur körningen skall utföras genom att fylla i fälten under fliken Inställningar. Fyll i fälten enligt nedan:

Skicka e-postbekräftelse

Här skapas en PDF-fil som kan mailas direkt från DSM till leverantören. Man kan ändra adress, ämne och text innan man skickar iväg filen.
Om man bockar i Redigera i Outlook skickas inte filen direkt utan Outlook öppnas med samma bilaga och information ifylld. Sen kan man skicka filen därifrån istället.
Observera att för att Outlook funktionen ska fungera måste man ha Outlook i sitt fjärrskrivbord. Detta är en tilläggstjänst.
Dock kan man alltid skicka direkt från DSM.

Skicka order (integration)

Tillköpsmodul.

Bokföringsknapparna

Bokför

När ordern är inlevererad och faktura har mottagits från leverantören ska ordern godkännas genom att välja knappen Bokför – Välj Fakturera eller Inleverera och fakturera (endast om Document Capture inte används).
Ska artikeln lagerföras, men fakturan ännu inte är mottagen, väljs Inleverera.
Under Administration – Programinställningar – Användare – Användarinställningar kan man definiera vad programmet ska föreslå som standardvärde per användare.

Bokför och skriv ut

Som ovan, men det skapas också en utskrift.

Utskrifter

Från ordern är det möjligt att skriva ut en inköpsorder, en artikelinförsel lista och etiketter (om etikettskrivare finns).
Artikelinförsellista skriver endast ut de artiklar, som ännu inte är mottagna på ordern